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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 876 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/05/2025 - 01:04:06
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/03/2025 EMPENHO: 13020004
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
1.284,00
11/03/2025 EMPENHO: 13020003
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
761,25
11/03/2025 EMPENHO: 13020002
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
2.421,00
11/03/2025 EMPENHO: 13020006
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
25.786,40
11/03/2025 EMPENHO: 13020007
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
50.237,24
11/03/2025 EMPENHO: 13020008
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
9.520,00
11/03/2025 EMPENHO: 13020005
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
9.520,00
11/03/2025 EMPENHO: 03020003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
165,83
11/03/2025 EMPENHO: 03020012
28.177.357/0001-69
ÁTOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
9.000,00
11/03/2025 EMPENHO: 03020045
05.033.853/0001-43
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
87,91
11/03/2025 EMPENHO: 02010061
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
53,17
11/03/2025 EMPENHO: 02010133
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS [...]
5.361,30
11/03/2025 EMPENHO: 02010135
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS [...]
7.572,00
11/03/2025 EMPENHO: 02010134
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS [...]
7.572,00
11/03/2025 EMPENHO: 02010137
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS [...]
5.361,30
11/03/2025 EMPENHO: 02010136
07.417.073/0001-22
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CONTRATAÇÃO PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS [...]
5.361,30
11/03/2025 EMPENHO: 02010064
13.043.813/0001-00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO PASEP.
10.216,61
11/03/2025 EMPENHO: 02010074
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
56.658,86
10/03/2025 EMPENHO: 02010031
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL.
7.916,40
10/03/2025 EMPENHO: 02010037
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. (TEMPORÁRIOS)
17.967,60
10/03/2025 EMPENHO: 02010037
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. (TEMPORÁRIOS)
14.570,91
10/03/2025 EMPENHO: 02010018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
1.216,00
10/03/2025 EMPENHO: 02010007
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
455,40
10/03/2025 EMPENHO: 02010096
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
401,25
10/03/2025 EMPENHO: 02010042
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
489,80
10/03/2025 EMPENHO: 02010032
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
1.685,07
10/03/2025 EMPENHO: 02010038
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
33.820,41
10/03/2025 EMPENHO: 02010038
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
31.556,07
10/03/2025 EMPENHO: 02010008
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
335,78
10/03/2025 EMPENHO: 02010092
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
295,00

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